|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250214
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
98,07 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
23.10.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
27.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2600151
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
271,25 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
19.06.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260047
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
47,73 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
20.02.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260134
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
305,50 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
28.05.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260135
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
68,31 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
28.05.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260044
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
66,66 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
19.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260043
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
389,41 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
19.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2600136
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
40,78 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
29.05.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2600137
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
95,49 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
29.05.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
01.06.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260041
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
92,76 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
17.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2600144
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
60,69 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
09.06.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2600145
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
113,29 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
09.06.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
15.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260037
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
121,65 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
10.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260036
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
783,28 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
10.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260149
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
336,88 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
18.06.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
22.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260035
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
129,42 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
06.02.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260130
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
84,70 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
21.05.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260034
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
39,18 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
06.02.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260031
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
175,83 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
03.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260030
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
462,29 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
03.02.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
03.02.2026 |