|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260014
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
364,21 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
20.01.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2502225
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
134,56 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
04.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260053
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
20,96 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
24.02.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260054
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
68,28 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
24.02.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
02.03.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250241
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
202,07 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
18.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250240
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
77,32 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
18.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250237
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
59,64 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
11.11.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
24.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250236
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
48,37 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
11.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250235
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
372,33 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
11.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260060
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
331,12 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
10.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260061
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
64,73 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
10.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260063
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
28,14 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
10.03.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260064
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
138,05 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
10.03.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250228
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
62,25 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
07.11.2025 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
11.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/2502224
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
04.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/250244
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
227,53 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
20.11.2025 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260071
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
44,15 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
17.03.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260072
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
95,49 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
17.03.2026 |
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
23.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260073
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
612,10 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
19.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-ŠJ/260074
|
Nákup tovaru - potraviny ŠJ
|
166,16 |
s DPH |
|
rámcová zmluva
|
19.03.2026 |
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ KP Haligovce |
Daniela Habiňáková |
vedúca ŠJ |
19.03.2026 |
19.03.2026 |